Постановление Администрации города Бузулука Оренбургской области от 01.04.2015 N 630-п "О внесении изменений в постановление администрации города от 15.10.2014 года N 118-п"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

О внесении изменений в постановление администрации города
от 15.10.2014 года № 118-п

На основании пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения городского Совета депутатов от 26.02.2015 № 702 "О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 24.12.2014 № 688 "О бюджете города Бузулука на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", статьи 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, руководствуясь постановлением администрации города Бузулука от 18.09.2013 № 188-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука":

1. Внести в постановление администрации города Бузулука от 15.10.2014 № 118-п "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" следующие изменения:
В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3. В приложение № 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы":
1.3.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.3.2. Абзац 1 раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" Подпрограммы изложить в новой редакции:
"Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется 161581,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. - 54274,4 тыс. руб.;
2016 г. - 53528,8 тыс. руб.;
2017 г. - 53778,0 тыс. руб.".
1.3.3. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 "Основные целевые индикаторы Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.3.4. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.4. В приложение № 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы":
1.4.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.4.2. Абзац 1 раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" Подпрограммы изложить в новой редакции:
"Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется 151569,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. - 49571,0 тыс. руб.;
2016 г. - 50560,0 тыс. руб.;
2017 г. - 51438,0 тыс. руб.".
1.4.3. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.5. В приложение № 3 к Программе "Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулука на 2015 - 2017 годы":
1.5.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
1.5.2. Абзац 1 раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" Подпрограммы изложить в новой редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммных мероприятий из местного бюджета требуется 3530,7 тысяч рублей, в том числе:
2015 г. - 1221,5 тыс. руб.;
2016 г. - 1151,5 тыс. руб.;
2017 г. - 1157,7 тыс. руб.".
1.5.3. Приложение № 2 к Подпрограмме 3 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 9.
1.6. В приложении № 4 к Программе "Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы":
1.6.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
1.6.2. Абзац 1 раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" Подпрограммы изложить в новой редакции:
"Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется 22578,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. - 7085,6 тыс. руб.;
2016 г. - 7710,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7783,0 тыс. руб.".
1.6.3. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 11.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования на правовом интернет-портале города Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.

3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Пресс-службе Управления внутренней политики администрации города Бузулука обеспечить размещение информации о настоящем постановлении в газете "Российская провинция".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Бузулука М.В. Богатырева.

Глава города Бузулука
Оренбургской области
В.А.РОГОЖКИН





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области;
Распоряжение администрации города Бузулука от 09.09.2014 № 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм), предполагаемых к разработке";
Распоряжение администрации города Бузулука 02.10.2014 № 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы"
Заказчик-координатор Программы
Первый заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель Программы
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука (далее - УКС и МП)
Соисполнители Программы
Управление образования администрации города Бузулука (далее - УО)
Участники Программы
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель"
МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный"
МБУК г. Бузулука "Духовой оркестр"
МБУК г. Бузулука "ГЦБС"
МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДШИ"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДМШ им. Ф.И. Шаляпина"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДЮСШ № 1"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДЮСШ № 2"
МБОУ ДОД г. Бузулука "СДЮСШОР"
МАУ г. Бузулука ВСК "Нефтяник"
МКУ г. Бузулука "ЦБ МУКС"
Любое юридическое лицо независимо его организационно-правовой формы, формы собственности или физическое лицо, в числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, привлекаемое для реализации Программы, в порядке, установленном действующим законодательством
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулук 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы"
Цель и задачи Программы
Цель Программы:
Удовлетворение интересов и потребностей населения в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
Задачами Программы являются:
- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по музыкальному и художественному развитию;
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения города;
- осуществление системного влияния на процессы социализации молодого поколения, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан на городском уровне;
- организация и осуществление контроля за деятельностью учреждений культуры и спорта города, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
Основные целевые индикаторы Программы
Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 1 к Подпрограммам
Сроки (этапы) реализации Программы
2015 - 2017 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам и по подпрограммам
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 339259,5 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 112152,5 тыс. руб.
2016 г. - 112950,3 тыс. руб.
2017 г. - 114156,7 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 161581,2 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 54274,4 тыс. руб.;
2016 г. - 53528,8 тыс. руб.;
2017 г. - 53778,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 151569,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 49571,0 тыс. руб.;
2016 г. - 50560,0 тыс. руб.;
2017 г. - 51438,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулука на 2015 - 2017 годы" - объем финансирования за счет средств местного бюджета 3530,7 тысяч рублей, в том числе:
2015 г. - 1221,5 тыс. рублей;
2016 г. - 1151,5 тыс. рублей;
2017 г. - 1157,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета 22578,6 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 7085,6 тыс. руб.;
2016 г. - 7710,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7783,0 тыс. руб.
Ожидаемый результат реализации Программы
1. Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100 %.
2. Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,6 ед.
3. Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей - 25,5 %.
4. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87 %.
5. Охват детей в возрасте от 7 до 15 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 8,2 %.
6. Сохранение на необходимом уровне количества проводимых городских спортивно-массовых мероприятий, количества участников областных и всероссийских соревнований.
7. Обеспечение проведения необходимого количества городских спортивно-массовых мероприятий.
8. Обеспечение необходимого количества участников областных и всероссийских соревнований.
9. Обеспечение поддержания численности учащихся спортивных школ.
10. Обеспечение функционирования водноспортивного комплекса.
11. Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции.
12. Увеличение числа призывников, подготовленных к службе в армии.
13. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность.
14. Развитие новых форм и направлений деятельности общественных объединений, повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций.
15. Вовлечение подростков в социально значимую деятельность, снижение уровня распространенности среди молодежи рискованного и саморазрушающего поведения.
16. Профилактика проявлений асоциальных явлений и явлений экстремизма среди молодежи и подростков города.
17. Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся.
18. Прохождение курсов повышения квалификации, достижение сотрудниками УКС и МП высоких результатов по итогам профессиональных конкурсов.
19. Повышение качества культурного обслуживания населения.
20. Улучшение условий осуществления деятельности в подведомственных учреждениях культуры и спорта города.





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации мероприятий Программы потребуется 339259,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. - 112152,5 тыс. руб.
2016 г. - 112950,3 тыс. руб.
2017 г. - 114156,7 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 161581,2 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 54274,4 тыс. руб.;
2016 г. - 53528,8 тыс. руб.;
2017 г. - 53778,0 тыс. руб.".
Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 151569,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 49571,0 тыс. руб.;
2016 г. - 50560,0 тыс. руб.;
2017 г. - 51438,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулука на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 3530,7 тысяч рублей, в том числе:
2015 г. - 1221,5 тыс. рублей;
2016 г. - 1151,5 тыс. рублей;
2017 г. - 1157,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 22578,6 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 7085,6 тыс. руб.;
2016 г. - 7710,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7783,0 тыс. руб.





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Устав города Бузулука Оренбургской области
Куратор подпрограммы
Первый заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука (далее - УКС и МП)
Участники подпрограммы
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель"
МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный"
МБУК г. Бузулука "Духовой оркестр"
МБУК г. Бузулука "ГЦБС"
МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДШИ"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДМШ им. Ф.И. Шаляпина"
Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и организаций дополнительного образования по музыкальному и художественному развитию.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение условий для развития сферы досуга, разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоев населения города, эстетического воспитания населения.
2. Улучшение качества организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотек города.
3. Сохранение историко-культурного наследия города Бузулука.
4. Развитие сети муниципальных организаций дополнительного образования по музыкальному и художественному развитию и улучшение качества предоставляемых услуг.
5. Улучшение качества организации и проведения культурно-массовых городских мероприятий.
Основные целевые индикаторы подпрограммы
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к подпрограмме
Сроки (этапы) реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам
Средства местного бюджета в объеме:
2015 г. - 54274,4 тыс. руб.;
2016 г. - 53528,8 тыс. руб.;
2017 г. - 53778,0 тыс. руб.;
Итого: 161581,2 тыс. руб.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы
1. Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100 %.
2. Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,6 ед.
3. Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей - 25,5 %.
4. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87 %.
5. Охват детей в возрасте от 7 до 15 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 8,2 %.





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Основные целевые индикаторы Подпрограммы

№ п/п
Мероприятие
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Исходные показатели базового года 2013
Планируемые показатели эффективности реализации
очередной финансовый год
2015 год
очередной финансовый год + 1
2016 год
очередной финансовый год + 2
2017 год
1.
Культурно-досуговое обслуживание населения
1. Количество культурно-досуговых мероприятий
Ед.
490
500
505
505
2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий
Тыс. чел.
188,0
189,0
190,0
190,0
3. Количество клубных формирований
Ед.
100
101
102
102
4. Количество участников клубных формирований
Чел.
5300
5350
5400
5400
2.
Библиотечное обслуживание населения
1. Количество библиотечных мероприятий
Ед.
450
450
450
450
2. Охват населения библиотечным обслуживанием
Тыс. чел.
34,08
34,1
34,1
34,1
3.
Организация экскурсионного, информационного и справочного обслуживания населения, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам)
1. Количество музейных мероприятий
Ед.
85
88
90
90
2. Удельный вес населения, охваченного услугами музея и выставочных залов
Процент.
24
25
25,5
25,5
4.
Проведение культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках
1. Количество культурно-массовых городских мероприятий
Ед.
12
14
15
15
2. Удельный вес населения, охваченного культурно-массовыми городскими мероприятиями
Процент.
87
87
87
87
5.
Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и искусства различной направленности
1. Количество учащихся в организациях
Чел.
580
580
580
580
2. Количество конкурсов и фестивалей, в т.ч. областных, межрегиональных и российских уровней, участниками которых являются учащиеся организаций
Ед.
25
26
27
30





Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат
Всего за: 2015 - 2017 годы
В том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
МБ <*>
ИС <**>
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС
1.
Культурно-досуговое обслуживание населения
039 0801 0712011 611
59111,6
-
19450,5
-
19766,5
-
19894,6
-
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель"
Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100 %.
039 0801 0712016 611
7901,1

2633,7
-
2633,7
-
2633,7
-
МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный"
039 0801 0712011 612
249,0

83,0

83,0

83,0

МБУК г. Бузулука
"Духовой оркестр"
2.
Библиотечное обслуживание населения
039 0801 0712012 611
38176,0
-
13625,5
-
12229,9
-
12320,6
-
МБУК г. Бузулука "ГЦБС"
Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,6 ед.
039 0801 0712012 612
150,0

50,0

50,0

50,0
3.
Организация экскурсионного, информационного и справочного обслуживания населения, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам)
039 0801 0712013 611
11547,6
-
3761,6
-
3877,8
-
3908,2
-
МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей"
Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей - 25,5 %
039 0801 0712013 612
90,0

30,0
-
30,0
-
30,0
-
4.
Проведение культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках
039 0801 0712011 612
2654,0
-
848,0
-
903,0
-
903,0
-
Подведомственные учреждения культуры,
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука
Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87 %.
039 0801 0712012 612
217,4
-
69,4
-
74,0
-
74,0
-
039 0801 0712013 612
84,8
-
27,0
-
28,9
-
28,9
-
039 0702 0712014 612
100,0
-
32,0
-
34,0
-
34,0
-
5.
Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и искусства различной направленности
039 0702 0712014 611
40314,6
-
13414,0
-
13450,3
-
13450,3
-
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДШИ"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДМШ им. Ф.И. Шаляпина"
Охват детей в возрасте от 7 до 15 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 8,2 %.
6.
Мероприятия патриотической направленности
039 0702 0712014 612
382,5

127,5
-
127,5
-
127,5
-
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДШИ"
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДМШ им. Ф.И. Шаляпина"
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель"
МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный"
МБУК г. Бузулука "ГЦБС"
МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей"

039 0801 0712011 612
290,7

25,9

132,4

132,4
039 0801 0712012 612
302,9

93,3

104,8

104,8
039 0801 0712013 612
9,0

3,0

3,0

3,0
Всего

161581,2
-
54274,4
-
53528,8
-
53778,0
-



--------------------------------
<*> МБ - местный бюджет
<**> ИС - иные средства.





Приложение № 6
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области
Куратор Подпрограммы
Первый заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука
Соисполнитель Подпрограммы
-
Участники Подпрограммы
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДЮСШ № 1", МБОУ ДОД г. Бузулука "ДЮСШ № 2", МАУ г. Бузулука ВСК "Нефтяник", МБОУ ДОД г. Бузулука "СДЮСШОР"
Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
создание условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни.
Задачи Подпрограммы:
- обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;
- развитие муниципальной спортивной базы города Бузулука;
- охват населения города Бузулука спортивно-массовыми мероприятиями;
- обеспечение условий для оптимизации работы муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности;
- обеспечение возможности участия ведущих спортсменов города в межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнованиях с целью отбора в сборные команды Оренбургской области, России.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к Подпрограмме
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет:
2015 г. - 49571,0 тыс. руб.;
2016 г. - 50560,0 тыс. руб.;
2017 г. - 51438,0 тыс. руб.
Итого: 151569,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Программы в течение 2015 - 2017 годов позволит: обеспечить проведение необходимого количества городских спортивно-массовых мероприятий, обеспечить необходимое количество участников областных и всероссийских соревнований; обеспечить поддержание численности учащихся спортивных школ; обеспечить функционирование водноспортивного комплекса.





Приложение № 7
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Перечень и характеристика
основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования
Исполнители
Ожидаемый результат
Всего за 2015 - 2017 годы
В том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
МБ <*>
ИС <**>
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС
1.
Всего по подпрограмме

151569,0
-
49571,0
-
50560,0
-
51438,0
-
УКСиМП

2
Организация спортивно-массовых мероприятий
039 1102 0722021
8428,8
-
2788,0
-
2820,4
-
2820,4
-

Сохранение количества проводимых городских спортивно-массовых мероприятий
039 1101
666,0
-
222,0
-
222,0
-
222,0
-

0722022









3
Организация участия спортсменов в межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнованиях.
039 1102 0722023
5940,2
-
1965,0
-
1987,6
-
1987,6
-

Сохранение количества участников межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнований
4
Предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах
039 0702 0722024
86608,0
-
28170,0
-
28930,0
-
29508,0
-

Сохранение численности учащихся спортивных школ
5
Обеспечение условий для учебно-тренировочного процесса и проведение спортивно-массовых мероприятий с населением города Бузулука.
039 1102 0722025
49926,0
-
16426,0
-
16600,0
-
16900,0
-

Обеспечение функционирования водноспортивного комплекса

--------------------------------
<*> МБ - местный бюджет
<**> ИС - иные средства.





Приложение № 8
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Молодежь города Бузулука" на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области
Куратор Подпрограммы
Первый заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление по культуре, спорту, молодежной политике администрации г. Бузулука
Соисполнители Подпрограммы
Управление образования администрации города Бузулука
Участники Подпрограммы
Любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, привлекаемое для реализации Подпрограммы, в порядке, установленном действующим законодательством
Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы: Осуществление системного влияния на процессы социализации молодого поколения, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан на городском уровне.
Задачи Подпрограммы:
1. Создание условий для гражданского становления и патриотического воспитания молодежи;
2. Содействие физическому, духовному и нравственному развитию молодых граждан, профилактике асоциального поведения;
3. Содействие реализации прав молодых граждан в сфере информации, культуры и искусства;
4. Содействие формированию культуры здорового образа жизни, охране здоровья молодых граждан.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 3530,7 тысяч рублей, в том числе:
в 2015 году - 1221,5 тысяч рублей;
в 2016 году - 1151,5 тысяч рублей;
в 2017 году - 1157,7 тысяч рублей.
Ожидаемый результат реализации Подпрограммы
1. Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции.
2. Увеличение числа призывников, подготовленных к службе в армии.
3. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность.
4. Развитие новых форм и направлений деятельности общественных объединений, повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций.
5. Вовлечение подростков в социально значимую деятельность, снижение уровня распространенности среди молодежи рискованного и саморазрушающего поведения.
6. Профилактика проявлений асоциальных явлений и явлений экстремизма среди молодежи и подростков.
7. Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся.





Приложение № 9
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнитель
Ожидаемый результат
Всего за 2015 - 2017 годы
В том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
мб <*>
ис <**>
мб
ис
мб
ис
мб
ис


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.
Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие самодеятельного творчества учащейся и работающей молодежи (Военно-патриотический фестиваль "Долг. Честь. Родина", городской конкурс самодеятельного творчества работающей молодежи города, участие в областном конкурсе работающей молодежи, фестиваль команд КВН, фестиваль студенческого творчества "На Николаевской")
039 0707 0732027
514,0
-
170,5
-
170,5
-
173,0
-
УКС и МП,
УО
Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции, увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность; поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся.
1.2.
Комплекс мероприятий "Растим достойных патриотов России" (Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, акции "Долг", военно-спортивных соревнований "Зарница", спортивных состязаний "А ну-ка, парни!", акции "Георгиевская ленточка")
039 0707 0732027
183,0
-
61,0
-
61,0
-
61,0
-
УКС и МП,
УО
Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции; вовлечение подростков в социально значимую деятельность; снижение уровня распространенности среди молодежи рискованного и саморазрушающего поведения.
1.3.
Организация работы по поддержке молодежных и детских общественных организаций и объединений
039 0707 0732027
18,0
-
6,0
-
6,0
-
6,0
-
УКС и МП,
УО
Развитие новых форм и направлений деятельности общественных объединений; повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций.
1.4.
Комплекс мероприятий по поддержке талантливой молодежи (Выплата стипендий, прием-чествование лучших студентов и учащихся города)
039 0707 0732027
213,0
-
71,0
-
71,0
-
71,0
-
УКС и МП,
УО
Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся
1.5.
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня студенчества, Дня молодежи, Дня города, Недели города
039 0707 0732027
120,0
-
40,0
-
40,0
-
40,0
-
УКС и МП
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность
1.6.
Комплекс мероприятий по активизации учащейся и работающей молодежи (слет студенческого актива, слет ученического актива, участие в слете работающей молодежи города и области)
039 0707 0732027
105,0
-
35,0
-
35,0
-
35,0
-
УКС и МП
Повышение профессионального уровня лидеров молодежных общественных организаций, повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций.
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие детского и молодежного творчества:
- городской День детства;
- Чествование медалистов у Главы города
038 0702 0732027
269,4
-
89,8
-
89,8
-
89,8
-
УО
Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся
038 0702 0732027
70,0
-
70,0
-
-
-
-
-
Всего по разделу 1:
1492,4
-
543,3
-
473,3
-
475,8
-


2.1.
Комплекс мероприятий "Твой выбор - это здоровый образ жизни" (Проведение акции: "Молодежь за будущее без наркотиков", против ВИЧ, СПИДа; участие в профилактических областных семинарах и конференциях, школа актива "Мы за здоровый образ жизни", городской конкурс художественных работ "Мое будущее без СПИДа и наркотиков")
039 0707 0732028
127,4
-
42,0
-
42,0
-
43,4
-
УКС и МП,
ГБУЗ "ООКНД
БузНД"
(по согласованию)
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в профилактическую добровольческую деятельность
Всего по разделу 2:
127,4
-
42,0
-
42,0
-
43,4
-


3.1.
Поддержка деятельности клуба молодых семей, фестиваль молодых семей и участие в областном фестивале молодых семей
039 0707 0732029
68,3
-
22,7
-
22,7
-
22,9
-
УКС и МП
Увеличение количества молодых семей, вовлеченных в творческую деятельность
Всего по разделу 3:
68,3
-
22,7
-
22,7
-
22,9
-


4.1.
Проведение комплекса мероприятий "Служу Отечеству" (организация торжественных отправок в ряды Вооруженных сил РФ, участие в областной спартакиаде допризывной молодежи)
039 0707 0732031
48,0
-
16,0
-
16,0
-
16,0
-
УКС и МП,
УО
Увеличение числа призывников, подготовленных к службе в армии
4.2.
Работа телефона психологического консультирования для молодежи "Телефон доверия"
039 0707 0732031
61,5
-
20,5
-
20,5
-
20,5
-
УКС и МП,
УО
Снижение уровня распространения среди молодежи рискованного и девиантного поведения
Всего по разделу 4:
109,5
-
36,5
-
36,5
-
36,5
-


5.1.
Проведение профильных лагерей и организация досуга по месту жительства для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации
039 0707 0732032
234,7
-
77,7
-
77,7
-
79,3
-
УКС и МП,
УО
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность
5.2.
Организация участия в областных оздоровительно-трудовых лагерях для девиантных подростков
039 0707 0732032
90,
-
30,0
-
30,0
-
30,0
-
УКС и МП
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность
Всего по разделу 5:
324,7
-
107,7
-
107,7
-
109,3
-


6.1.
Мероприятия по развитию движения студенческих трудовых отрядов (Участие в областной учебе бойцов Студенческих трудовых отрядов, закрытие III трудового семестра и т.д.)
039 0707 0732033
30,0
-
10,0
-
10,0
-
10,0
-
УКС и МП
Вовлечение молодежи в деятельность трудовых студенческих отрядов
6.2.
Комплекс мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию молодежи и временное трудоустройство (проведение месячника содействия занятости выпускников школ, учебных заведений начального, среднего и высшего образования, круглые столы с предпринимателями, экскурсии учащейся молодежи на предприятия города)
039 0707 0732033
36,0
-
12,0
-
12,0
-
12,0
-
УКС и МП
Ежегодная первичная профессиональная ориентация и вовлечение молодежи в принятие решений в сфере молодежной политики
6.3.
Работа тренера по организации временной занятости несовершеннолетних Бузулукской городской молодежной общественной организации "Молодежь Бузулука в XXI век"
039 0707 0732033
68,0
-
22,5
-
22,5
-
23,0
-
УКС и МП
Вовлечение молодежи в социально активную деятельность
6.4.
Организация трудовой занятости учащихся в летний период
038 0702 0732034
954,0
-
318,0
-
318,0
-
318,0
-
УО
Организация оздоровления, отдыха и занятости учащихся
038 0702 0732034
320,4
-
106,8
-
106,8
-
106,8
-
Всего по разделу 6:
1408,4
-
469,3
-
469,3

469,8
-


ИТОГО по программе:
3530,7
-
1221,5
-
1151,5

1157,7
-



--------------------------------
<*> МБ - местный бюджет
<**> ИС - иные средства.





Приложение № 10
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Устав города Бузулука
Куратор Подпрограммы
Первый заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука (далее - УКС и МП)
Соисполнитель Подпрограммы
Администрация города Бузулука
Участники Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта"
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- организация и осуществление контроля за деятельностью учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Задачи Подпрограммы:
1. Увеличение охвата количества населения, участвующего в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.
2. Создание условий для реализации прав граждан и организаций на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворения духовных потребностей.
3. Создание условий для обеспечения удовлетворительных условий для повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.
4. Обеспечение условий для повышения профессионализма и квалификации работников культуры.
5. Создание удовлетворительных условий для организации физкультурно-оздоровительной работы и массового спорта в учреждениях, предприятиях, организации развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.
6. Создание условий для патриотического воспитания, успешной творческой самореализации молодежи.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к Подпрограмме
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 22578,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 7085,6 тыс. руб.;
2016 г. - 7710,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7783,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
1. Прохождение курсов повышения квалификации, достижение сотрудниками УКС и МП высоких результатов по итогам профессиональных конкурсов.
2. Повышение качества культурного обслуживания населения.
3. Улучшение условий осуществления деятельности в подведомственных учреждениях культуры и спорта города.





Приложение № 11
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 1 апреля 2015 г. № 630-п

Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат
Всего за: 2015 - 2017 годы
В том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
МБ <*>
ИС <**>
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС
1.
Обеспечение условий для повышения профессионального роста и повышения квалификации сотрудников УКС и МП
039 0804
0741002
233,1
-
75,7
-
78,7
-
78,7
-
УКС и МП
Прохождение курсов повышения квалификации, достижение сотрудниками УКС и МП высоких результатов по итогам профессиональных конкурсов.
039 1105
0741002
-
-
-
-
-
-
-
-
039 0804
0744020
89,2
-
29,0
-
30,1
-
30,1
-
2.
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности УКС и МП, централизованной бухгалтерии, обеспечение хозяйственного обслуживания
039 0804
0741002
11066,5
-
3500,9
-
3755,3
-
3810,3
-
УКС и МП
1. Повышение качества культурного обслуживания населения.
2. Улучшение условий осуществления деятельности в подведомственных учреждениях культуры и спорта города.
039 1105
0741002
3240,0
-
1072,0
-
1084,0
-
1084,0
-
039 0804
0744020
7221,3
-
2355,5
-
2423,9
-
2441,9
-
039 0804
0741010
728,5
-
52,5
-
338,0
-
338,0
-
Всего

212578,6
-
7085,6
-
7710,0
-
7783,0
-



--------------------------------
<*> МБ - местный бюджет
<**> ИС - иные средства.


------------------------------------------------------------------